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  1. 《企业内部控制基本规范》2009年实施

  2. 为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,现予印发, 自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-11-14
    • 文件大小:42kb
    • 提供者:zcr33110
  1. 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》

  2. 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 信息系统内部控制概述 《企业内部控制应用指引第18号———信息系统》中所指信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控制的目标是促进企业有效实施内部控制,提高企业现代化管理水平,减少人为操纵因素;同时,增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及相关信息的保密性、完整性和可用性,为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障。信息系统内部控制的主要对象是信息系统,由计算机硬件、软件、人员、信息流和
  3. 所属分类:IT管理

    • 发布日期:2011-05-23
    • 文件大小:27kb
    • 提供者:squarewang008
  1. 加强民营企业内部控制的探究

  2. 加强民营企业内部控制的探究,杨云霞,,内部控制是衡量现代企业管理的重要标志,“得控则强、失控则弱、无控则乱”,加强和完善企业内部控制制度,已成为当前民营企业立
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-31
    • 文件大小:213kb
    • 提供者:weixin_38692666
  1. 企业内部控制审计指引

  2. 企业内部控制审计指引
  3. 所属分类:咨询

    • 发布日期:2016-03-30
    • 文件大小:155kb
    • 提供者:nokaili
  1. 企业内部控制评价指引

  2. 企业内部控制评价指引
  3. 所属分类:咨询

    • 发布日期:2016-03-30
    • 文件大小:124kb
    • 提供者:nokaili
  1. 企业内部控制应用指引

  2. 企业内部控制应用指引
  3. 所属分类:咨询

    • 发布日期:2016-03-30
    • 文件大小:415kb
    • 提供者:nokaili
  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范
  3. 所属分类:咨询

    • 发布日期:2016-03-30
    • 文件大小:51kb
    • 提供者:nokaili
  1. 工业企业内部控制与风险管理的探析_陶志坤

  2. 工业企业内部控制与风险管理的探析  在工业企业快速发展的过程中,由于企业内部控制制度的不合理 及应对各种风险的能力较为薄弱,导致工业企业损失巨大的现象较为 普遍。为提高工业企业的内部控制能力以及抗风险能力,我们有必要 对当前工业企业存在的问题进行研究和探讨,积极采取措施为企业防 范风险,促进企业的长远发展
  3. 所属分类:金融

    • 发布日期:2013-05-24
    • 文件大小:60kb
    • 提供者:u010819891
  1. 企业内部控制基本规范

  2. 由国际5部委联合发布的企业内部控制基本规范。
  3. 所属分类:系统安全

    • 发布日期:2013-05-03
    • 文件大小:44kb
    • 提供者:accp_xgl
  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  3. 所属分类:企业管理

    • 发布日期:2012-03-29
    • 文件大小:382kb
    • 提供者:fjxm06
  1. 企业内部控制应用指引

  2. 企业内部控制应用指引。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  3. 所属分类:企业管理

    • 发布日期:2012-03-29
    • 文件大小:415kb
    • 提供者:fjxm06
  1. 企业内部控制审计指引实施意见

  2. 企业内部控制审计指引实施意见。。。。。。。。。。。。。。。。。
  3. 所属分类:企业管理

    • 发布日期:2012-03-29
    • 文件大小:355kb
    • 提供者:fjxm06
  1. 企业内部控制评价指引

  2. 企业内部控制评价指引。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  3. 所属分类:企业管理

    • 发布日期:2012-03-29
    • 文件大小:332kb
    • 提供者:fjxm06
  1. 基于ERM框架的煤炭企业内部控制

  2. 论文阐述了煤炭企业的风险管理,明确了煤炭企业的内部控制必须以风险管理为导向,分析了煤炭企业内部控制现状及存在的主要问题,并提出了煤炭企业基于ERM(Enterprise Risk Management)框架的内部控制设计。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:113kb
    • 提供者:weixin_38646659
  1. 供给侧改革背景下煤炭企业内部控制分析

  2. 针对煤炭企业存在的产能过剩问题,国家大力推行供给侧改革,并已经取得了一定成效。在煤炭行业情势转好的形式下,煤炭企业更应该重视企业内部控制,减轻企业内部负担,提高企业经营效率。于是,研究煤炭企业内部控制中存在的一些问题,探究这些问题的成因,相应地做出解决措施,可以促使煤炭企业的内部控制制度更加完善,有助于企业更好地发展。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-12
    • 文件大小:141kb
    • 提供者:weixin_38528180
  1. 浅析如何完善企业内部控制建设

  2. 随着《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相继出台,上市公司如何进一步加强内部控制体系建设迫在眉睫。本文基于对目前上市公司内部控制制度建设和实施的现状及问题分析,提出了完善上市公司内部控制制度建设的对策建议。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-23
    • 文件大小:120kb
    • 提供者:weixin_38707826
  1. 重塑企业内部控制环境

  2. 企业内部控制环境是企业治理的重要因素,但现阶段我国企业内部控制环境还待成熟,特别是在用人机制、领导者的管理、董事会责任等方面存在很多问题。通过对这些问题的研究得出了相应的解决办法:建立合理的治理机制确保规范化运作、完善企业人才任用机制和制定良好的人力资源政策、将内部控制在企业内达成共识、强化控制过程的监督检查等,以指导企业在内部控制过程中尽量做到最好。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-21
    • 文件大小:671kb
    • 提供者:weixin_38733885
  1. 企业内部控制

  2. 通过对企业内部控制问题及发展趋势的探讨,有针对性地提出了解决对策和方法,并对其作用进行了阐述和分析。特别是从宏观、微观2个方面对于企业内部控制的改进措施所产生的积极作用进行了详细说明。有助于企业内部控制活动的开展和改进。也为企业内部控制的发展提供了新的思路。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-28
    • 文件大小:150kb
    • 提供者:weixin_38725531
  1. 企业内部控制评价在煤矿企业中的应用

  2. 根据《企业内部控制评价指引(2011年度执行)》的精神,某煤矿企业开展了财务内部控制制度调查和评价工作。文章通过本次财务内部控制评价,揭示煤炭企业内部会计控制仍存在一些问题,寻找企业存在的重大财务内部控制缺陷,并针对一些普遍问题提出完善建议。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-05
    • 文件大小:307kb
    • 提供者:weixin_38661650
  1. 民营企业内部控制体系存在的问题及对策

  2. 民营企业内部控制体系存在的问题及对策简洁、实用的特性,相信能够为大家利用人力、物力、财力、资源等带...该文档为民营企业内部控制体系存在的问题及对策,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  3. 所属分类:其它

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