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IT审计计划介绍和PPT绝对经典!!
国际通用评估标准CC(ISO15408)信息技术安全评估标准 信息系统安全管理ISMS(ISO27001) 国家信息计算机信息系统安全等级划分GB17859 IATF信息安全保障技术框架 信息系统审计COBIT ISO17799安全管理标准 ISO13335信息技术安全管理 ISO21827信息系统安全成熟度 借鉴IATF 建立信息安全保障框架,从操作、人员、技术三个方向对边界、环境、设施,提供安全保障 依照ISO27001的ISMS的PDCA模式不断完善 其中,P 仿照GB17859信息系统
所属分类:
系统安全
发布日期:2009-06-29
文件大小:607232
提供者:
linkenparkt
电子政务信息系统审计目标与方法探讨
信息系统审计的研究和应用在国外起步很早。据美国斯坦 福研究院的调查报告可知世纪年代随着第二代晶体管 计算机的出现和计算机应用的普及, 特别是在会计电算化之 后, 信息系统审计开始出现了。美国注册会计师协会在年 发表了《内部管理的调查与评价的影响》, 作为对电子数据 处理实施审计的标准。年, 日本通产省公开发表《审计 标准》, 提出了“ 随着信息系统网络化的进展, 仅仅是系统内部 的审计是不充分的, 有必要尽早引人具有专门知识与技术的、 与系统没有直接关系的第三方审计师对信息系统的安全、 可靠等
所属分类:
电子政务
发布日期:2009-09-02
文件大小:192512
提供者:
zzsd0720
Sybase ASE系统管理指南 第一卷
本手册(Sybase Adaptive Server 系统管理指南)介绍如何在不依赖 于任何特定数据库应用程序的情况下,管理和控制 Sybase® Adaptive Server® Enterprise 数据库。 本手册的目标读者是 Sybase 系统管理员和数据库所有者。 本指南(系统管理指南第一卷)由两部分组成:第一部分介绍系 统管理的概念,第二部分讨论安全性管理问题。第一部分包括以下 章节: • 第1 章“系统管理概述”说明 Sybase 系统的结构。 • 第2 章“系统及可选数据库”讨
所属分类:
网络攻防
发布日期:2010-02-25
文件大小:8388608
提供者:
aokzhu
Sybase ASE 系统管理指南_第二卷
本手册(系统管理指南:第二卷)介绍如何在不借助任何特定的数据 库应用程序的情况下管理和控制 Sybase® Adaptive Server® Enterprise 数据库。 本手册的目标读者是 Sybase 系统管理员和数据库所有者。 本手册包含以下章节: • 第1 章“限制对服务器资源的访问”说明如何用 Adaptive Server 创建和管理资源限制。 • 第2 章“镜像数据库设备”说明如何镜像数据库设备以在出现 介质故障时实现不间断恢复。 • 第3 章“配置内存”说明如何配置 Adap
所属分类:
网络攻防
发布日期:2010-02-25
文件大小:6291456
提供者:
aokzhu
数据库系统概论答案 SQL server 2005 教程
第一篇 基础篇 第一章 绪论 1.1 数据库系统概述 1.2 数 据 模 型 1.3 数据库系统结构 1.4 数据库系统的组成 1.5 小结 习题 本章参考文献 第二章 关系数据库 2.1 关系数据结构及形式化定义 2.2 关 系 操 作 2.3 关系的完整性 2.4 关 系 代 数 2.5 关 系 演 算 2.6 小 结 习 题 实验1 认识DBMS 本章参考文献 第三章 关系数据库标准语言SQL 3.1 SQL概述 3.2 学生-课程数据库 3.3 数 据 定 义 3.4 数 据 查 询
所属分类:
其它
发布日期:2010-10-13
文件大小:2097152
提供者:
yuquan_y
AO2008审计实施系统,后台Access数据库操作
专门为AO2008 审计实施系统开发的小工具,VB语言开发源代码,注释很详细。可选择审计项目,选择项目帐套,点击浏览可打开sjfx.mdb文件所在目录,替换表名、字段名等。为适应2012社保审计做了一些改动,产生并提取“SJ_JZPZ,SJ_KJKM,SJ_KMYE”成账三表,自动增加"XZQHDM,TCQDM,XZBM,XZMC_XT"(行政区划代码,统筹区代码,险种编码,系统险种名称)及KJND,KJQJ会计年度,会计期间等字段,这是主要功能。
所属分类:
金融
发布日期:2012-03-12
文件大小:37888
提供者:
gosurf
新中大解压备份tx文件_现场审计实施系统AO工具_批量
新中大解压tx文件 现场审计实施系统工具 AO新中大备份批量解压缩
所属分类:
其它
发布日期:2012-08-20
文件大小:1048576
提供者:
q26869852
现场审计实施系统2008版客户端安装手册
审计实施系统,现场审计实施系统2008版客户端安装手册
所属分类:
专业指导
发布日期:2012-12-11
文件大小:393216
提供者:
okongzuo123456
系统分析师历年考试题
系统分析师级考试大纲(2004年新版) 1.考试要求: (1)具有系统工程的基础知识; (2)掌握开发信息系统的综合技术知识(硬件、软件、网络、数据库); (3)熟悉企业和政府信息化建设,并具有组织信息化战略规划的知识; (4)熟练掌握信息系统开发过程和方法; (5)熟悉信息系统开发标准; (6)掌握信息安全的相关知识与技术; (7)理解软件质量保证的手段; (8)具有经济与管理科学的相关基础知识,熟悉有关的法律法规; (9)具有大学本科的数学基础; (
所属分类:
网络基础
发布日期:2008-09-02
文件大小:4194304
提供者:
stoneylh
A02011系统培训.
A02011系统培训 主要升级内容和安装 二、现场审计实施系统初始化 三、项目管理 四、采集转换 五、审计分析 六、审计底稿 七、配置管理
所属分类:
其它
发布日期:2013-05-03
文件大小:2097152
提供者:
rainbow605
现场审计实施系统2011版客户端安装手册
现场审计实施系统2011版客户端安装手册
所属分类:
其它
发布日期:2014-03-19
文件大小:1048576
提供者:
u014212821
企业上网管理系统
桌面管理系统的定位就好比企事业单位的规章制度,严格规范员工们的日常操作行为, 主要包括策略管理、资产管理、系统运维、任务推送。实施桌面管理系统,可以实现终 端桌面的标准化管理,解决桌面安全管理问题,提升信息运行维护部门的工作效率,同 时规范员工操作行为。
所属分类:
企业管理
发布日期:2014-11-19
文件大小:464896
提供者:
jm345
现场审计实施系统的帮助文件,可替代实用手册
安装目录中拷贝出来的,可给那些不买实用手册的筒子。
所属分类:
电子政务
发布日期:2015-04-15
文件大小:18874368
提供者:
cndl001
学生成绩管理系统 visualstudio开发工具
一篇很完整、很不错的论文、希望你们喜欢 摘要 学生成绩管理系统是典型的信息管理系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强.数 据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 经过分析如此情况,我们使用Microsoft公司的visualstudio开发工具,利用其提供的各种面向对象的开发工具,尤其是数据窗口这一能方便而简洁操纵数据库的智能化对象,首先在短时间内建立系统应用原型,然后,对初始原型系统进行需求迭
所属分类:
C#
发布日期:2009-03-24
文件大小:385024
提供者:
alikb
IT审计的组织与实施(培训课件).ppt
刘济平 中国光大(集团)总公司审计部副主任 注册信息系统审计师(CISA)、注册内部审计师(CIA)、高级审计师 经济学硕士(南开大学西方会计与审计专业)、理学硕士(英国Strathclyde大学商务信息技术系统专业)
所属分类:
讲义
发布日期:2018-01-23
文件大小:438272
提供者:
weixin_41667000
AO2011审计证据底稿批量导出为Word文档.rar
专门为现场审计实施系统AO2011批量导出底稿证据的小工具,亲测好用!
所属分类:
金融
发布日期:2019-08-12
文件大小:141312
提供者:
itzg666
JR T 0068-2020《网上银行系统信息安全通用规范》.pdf
标准规定了网上银行系统安全技术要求、安全管理要求、业务运营安全要求,为网上银行系统建设、运营及测评提供了依据。标准适用于境内设立的商业银行等银行业金融机构所运营的网上银行系统,其他金融机构提供网上金融服务的业务系统宜参照本标准执行。 本次标准修订,立足于移动互联和云计算等新技术在网上银行系统不断深入应用、手机银行使用愈加广泛的背景,旨在应对网上银行系统信息安全出现的新形势和新特点,防范新风险。本标准的发布实施,将有效增强现有网上银行系统安全防范能力,促进网上银行规范、健康发展。标准既可作为各单位
所属分类:
金融
发布日期:2020-03-26
文件大小:14680064
提供者:
wt1173385744
中国内部审计准则汇编.pdf
此文档主要对内部审计准则进行汇总,可用于企业内部审计和外部审计工作者用于工作参考。续教育加以保持和提高 第九条内部审计人员应当履行保密义务,对于实施内部审计业 务中所获取的信息保密。 第三章作业准则 第十条内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险 以风险为基础组织实施內部审计业务 第十一条内部审计人员应当充分运用重要性原则,考虑差异或 者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平 第十二条内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及 审计资源的配置情况,编制年度审计计划。 第十三条内部审
所属分类:
企业管理
发布日期:2019-07-20
文件大小:922624
提供者:
yzh17758258
2011AO现场审计系统帮助文件
现场审计实施系统2011版 系统帮助文件. chm
所属分类:
其它
发布日期:2013-06-14
文件大小:17825792
提供者:
qingheshenji
地方审计机关财政审计信息化发展模式构建研究
加快信息化建设是推动财政审计深化发展的重要路径。当前地方审计机关在财政审计信息化建设和发展过程中,面临着一些问题和困惑,如相关法律法规依据不充分、共享数据平台未建立、联网覆盖面不广、自动化审计程度不高、审计风险增大等。针对这些问题,地方审计机关需要建立起以财政审计数据中心为基础,以审计管理系统为决策管理平台,以现场审计实施系统和联网审计系统为高效实施系统,辅之以效益评价指标系统和安全管理系统的财政审计信息化应用体系。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-26
文件大小:459776
提供者:
weixin_38702844
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